
我們公司租房(辦公用)我們承擔(dān)稅費(fèi) 付給房東款的時(shí)候借管理費(fèi)用辦公費(fèi) 貸銀行存款 發(fā)票我們得去代開(kāi)點(diǎn)自己開(kāi) 開(kāi)了票交了稅 我們應(yīng)該做什么分錄呢老師
答: 借營(yíng)業(yè)外支出貸銀行存款
航天發(fā)票未收到發(fā)票但支付代扣。當(dāng)時(shí)做了一筆借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)280 貸銀行存款 過(guò)了幾個(gè)月用來(lái)抵扣稅。分錄怎做?
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好,7月份支付金稅公司開(kāi)票盤服務(wù)費(fèi)280,已做賬務(wù)處理也結(jié)轉(zhuǎn)損益了借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 280 貸:銀行存款280但7月沒(méi)有報(bào)稅做抵扣在7月,到9月才申報(bào)稅做在進(jìn)項(xiàng)這樣做對(duì)不
答: 你好,別的沒(méi)問(wèn)題,就是最后一個(gè)科目應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出,未交增值稅而不收一交增值稅。

