請(qǐng)教一下:同張發(fā)票主產(chǎn)品開具實(shí)際銷售單價(jià),贈(zèng)送品開具進(jìn)來的單價(jià),折扣開具贈(zèng)送金額,會(huì)計(jì)分錄,不做明細(xì),借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅金,這樣做可以嗎
淡然的冰淇淋
于2021-05-27 19:38 發(fā)布 ??489次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-05-27 20:03
你好 贈(zèng)送產(chǎn)品要視同銷售的。 不是這樣你這樣做的:借 銀行存款銷售費(fèi)用貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
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借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅
2019-04-06 09:30:35

預(yù)收 借;銀行存款 貸;預(yù)收賬款
開具發(fā)票 借;預(yù)收賬款 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2017-05-12 17:30:55

1、借:以前年度損益調(diào)整 47.62*75%
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 47.62*25%
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 47.62
2、借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 47.62*75%
貸:以前年度損益調(diào)整 47.62*75%
2017-08-06 10:03:48

??借應(yīng)收賬款 206000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200000應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅6000 借銀行存款 220000貸應(yīng)收賬款220000
2016-05-15 11:52:11

同學(xué)你好
很高興為你解答
你們要是沒有執(zhí)行建造準(zhǔn)則
目前的會(huì)計(jì)處理就是正確的
2021-06-09 10:13:38
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