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送心意

季老師

職稱高級會計師,稅務(wù)師,建造師

2019-06-05 17:11

是的,原數(shù)沖回,收回原發(fā)票。

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相關(guān)問題討論
借應收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費 應交增值稅
2019-04-06 09:30:35
1、借:以前年度損益調(diào)整 47.62*75% 借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 47.62*25% 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 47.62 2、借:利潤分配-未分配利潤 47.62*75% 貸:以前年度損益調(diào)整 47.62*75%
2017-08-06 10:03:48
??借應收賬款 206000 貸主營業(yè)務(wù)收入200000應交稅費應交增值稅6000 借銀行存款 220000貸應收賬款220000
2016-05-15 11:52:11
同學你好 很高興為你解答 你們要是沒有執(zhí)行建造準則 目前的會計處理就是正確的
2021-06-09 10:13:38
預收 借;銀行存款 貸;預收賬款 開具發(fā)票 借;預收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費
2017-05-12 17:30:55
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