
老師,無票收入,日常分錄是:借:應收,貸:主營業(yè)務(wù)收入,還是借:應收。貸:應交稅金、主營業(yè)務(wù)收入
答: 借應收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費 應交增值稅
在2016年發(fā)票開的金額是1000萬元,其中增值稅是47.62萬元,應該借:銀行存款1000,貸主營業(yè)務(wù)收入952.38,貸應交稅金47.62,但是,我在2016年12月會計分錄做的是借銀行存款1000貸主營業(yè)務(wù)收入1000,并結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤,年終結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配。相當于我在2016年多記了47.62萬元的收入并結(jié)轉(zhuǎn)到吧2016年的利潤分配,我想知道在2017年7月我的賬務(wù)應該怎樣調(diào)整?
答: 1、借:以前年度損益調(diào)整 47.62*75% 借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 47.62*25% 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 47.62 2、借:利潤分配-未分配利潤 47.62*75% 貸:以前年度損益調(diào)整 47.62*75%
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你好咨詢下一項工程合同價是100萬,已開發(fā)票40萬已到銀行賬40萬請問怎么做會計分錄?我是這樣做借:應收賬款100萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入 應交稅金 借:銀行存款 40萬 貸:應收賬款40萬 請問是這樣做嗎
答: 同學你好 很高興為你解答 你們要是沒有執(zhí)行建造準則 目前的會計處理就是正確的

