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老師,你好,上月買的開票系統(tǒng)這個月減免抵扣增值稅,要填申報(bào)表里的增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎?
本月未交增值稅申報(bào)金額是扣除減免控盤費(fèi)用的數(shù)字,附加稅申報(bào)也是按照減免后增值稅計(jì)算嗎?
申報(bào)增值稅時,稅控服務(wù)費(fèi)減免,只填了增值稅減免申報(bào)明細(xì)表,沒填增值稅附表4,然后申報(bào)成功了,這個要去稅務(wù)局更正申報(bào)嗎


瑞 追問
2021-05-26 16:33
辜老師 解答
2021-05-26 16:34
瑞 追問
2021-05-26 16:36
辜老師 解答
2021-05-26 16:36