
老師,請(qǐng)問(wèn)專票沖紅退回的增值稅只能抵扣,退回的增值稅要通過(guò)轉(zhuǎn)出多交增值稅到進(jìn)項(xiàng)稅里嗎?借:應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額借:應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅請(qǐng)問(wèn)這樣做對(duì)嗎?
答: 你好!你是購(gòu)貨方還是銷售方
小規(guī)模納稅人由稅務(wù)局代開(kāi)專票的入賬,稅是進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模納稅人,還是進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
答: 您好!應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅就可以了。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,增值稅專用發(fā)票收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選未抵用,是不是這樣處理賬務(wù)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交稅金 2000.00貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 2000.00
答: 您好 請(qǐng)問(wèn)勾選確認(rèn)后填附表一了么


強(qiáng)健的緣分 追問(wèn)
2016-11-28 11:43
鄒老師 解答
2016-11-28 11:36
鄒老師 解答
2016-11-28 11:39
鄒老師 解答
2016-11-28 11:45