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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-05-26 09:50

你好,會(huì)計(jì)學(xué)堂,你可以咨詢具體的問題了。

小白 追問

2021-05-26 14:13

老師你看我講的對(duì)不對(duì),就之前視同銷售的賬務(wù)處理。雖然我送給別人的這10萬的酒,成本是不含稅金額7萬,對(duì)方讓我開發(fā)票。但是我不能寫成
銷售費(fèi)用10萬,只能寫成:
借:銷售費(fèi)用-招待費(fèi)用  8.15萬(7萬加10萬的銷項(xiàng))
貸:庫存商品 7萬
   應(yīng)交稅費(fèi) -增值稅1.15萬(10萬除以1.13乘以13%是1.15)
只能按照10萬視同銷售計(jì)算增值稅,是這樣的道理么?

江老師 解答

2021-05-26 14:21

這個(gè)分錄寫的是正確的,就是屬于按財(cái)務(wù)賬,視同銷售的賬務(wù)處理。

小白 追問

2021-05-26 14:37

老師什么財(cái)務(wù)帳,還有這還需要稅務(wù)帳么?

江老師 解答

2021-05-26 14:38

就是按財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)行的務(wù)處理,叫財(cái)務(wù)賬,如果是按稅法規(guī)定,做的賬務(wù)處理,就是稅務(wù)賬。

小白 追問

2021-05-26 15:52

那所得稅表怎么填列呢?怎么還有人說不需要繳納所得稅,這個(gè)不是招待費(fèi)用,需要按照稅前扣除比例進(jìn)行調(diào)整的么?怎么還有說要填試圖銷售明細(xì)表,不是很明白

江老師 解答

2021-05-26 16:07

這個(gè)屬于企業(yè)虧損后,調(diào)增應(yīng)納稅所得后,也不用繳納企業(yè)所得稅。

小白 追問

2021-05-26 16:25

就是現(xiàn)在我的理解是,雖然我我送給別人的這10萬的酒(含稅價(jià)格),并且給別人開票,但是這10萬塊錢僅限于這邊填報(bào)增值稅的時(shí)候來計(jì)算增值稅用,其他的這個(gè)10萬元的金額幾乎用不上,因?yàn)殇N售費(fèi)用是按照庫存商品成本價(jià)加上用10萬計(jì)算出來的銷項(xiàng)合計(jì)數(shù),因?yàn)樯厦娴臅?huì)計(jì)分錄,這邊會(huì)導(dǎo)致增值稅上面的收入和所得稅申報(bào)上面的收入會(huì)不一樣,因?yàn)樵鲋刀惿陥?bào)的時(shí)候,這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入我是沒有的。這個(gè)會(huì)出現(xiàn)這樣的問題么,那怎么辦?

江老師 解答

2021-05-26 16:27

在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),是視同銷售的數(shù)據(jù)

小白 追問

2021-05-26 16:37

老師能不能說清楚一些,用上面的數(shù)據(jù)說明,我應(yīng)該怎么填列,首先平時(shí)的季度所得稅填寫的時(shí)候,這邊因?yàn)槲以鲋刀惿陥?bào)的肯定是收入是7萬,但是我平時(shí)會(huì)計(jì)上做賬卻是沒有收入的??隙ㄓ胁町惖?,然后您說的按照視同銷售的數(shù)據(jù)是什么?

江老師 解答

2021-05-26 16:45

就是填寫
A105010 視同銷售和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整明細(xì)表

小白 追問

2021-05-26 17:02

老師我上面不都已經(jīng)計(jì)入銷售費(fèi)用-招待費(fèi)了么。那我就上面的數(shù)字,這邊是匯算清繳怎么填寫呢?比如我開給別人票價(jià)稅合計(jì)10萬 元,未稅收入8.85萬   銷項(xiàng)稅額1.15萬元平時(shí)做賬:
借:銷售費(fèi)用-招待費(fèi)用  8.15萬(7萬加10萬的銷項(xiàng))
貸:庫存商品 7萬
   應(yīng)交稅費(fèi) -增值稅1.15萬(10萬除以1.13乘以13%是1.15)
只能按照10萬視同銷售計(jì)算增值稅
匯算清繳A105010 調(diào)增明細(xì)表怎么填數(shù)字呢?填寫,(六)用于對(duì)外捐贈(zèng)視同銷售收入8.85萬元,還要填寫什么數(shù)據(jù)?

江老師 解答

2021-05-26 17:05

還需要填寫視同銷售的成本是7萬元

小白 追問

2021-05-26 21:39

那利潤(rùn)8.85減去7等于1.15萬需要繳納所得稅,另外會(huì)計(jì)處理的時(shí)候按照銷售費(fèi)用——招待費(fèi)  8.15萬,按照扣除比例調(diào)增的話。這邊不是要繳納兩次所得稅?不是重復(fù)了?

江老師 解答

2021-05-26 21:42

一、這個(gè)不存在,你想利潤(rùn)需不需要繳納所得稅,你說的1.15萬元是利潤(rùn)需繳納企業(yè)所得稅。
二、至于人說的招待費(fèi),這個(gè)是屬于招待費(fèi),按招待費(fèi)調(diào)增的金額,也是需要繳納企業(yè)所得稅。這個(gè)是所得稅的不同的計(jì)算規(guī)則

小白 追問

2021-05-27 09:02

是的哦,老師。我暈掉了。那老師這邊的這個(gè)外購的送人的10萬元酒,成本7萬。對(duì)方讓我開票。這邊的步驟就是,你看我有沒有少步驟的。
1.給對(duì)方開票 價(jià)稅合計(jì)10萬未稅收入8.85萬   銷項(xiàng)稅額1.15萬元:
2.會(huì)計(jì)做賬:
借:銷售費(fèi)用-招待費(fèi)用  8.15萬(7萬加10萬的銷項(xiàng))
貸:庫存商品 7萬
   應(yīng)交稅費(fèi) -增值稅1.15萬(10萬除以1.13乘以13%是1.15)
只能按照10萬視同銷售計(jì)算增值稅
3.稅收匯算清繳做賬:
填A(yù)105010表:(六)用于對(duì)外捐贈(zèng)視同銷售收入8.85萬元,填寫視同銷售的成本是7萬元
然后招待費(fèi)  8.15萬有超出限額的就調(diào)增處理,虧損或者未超出的就不用管。這是整個(gè)操作流程。
另外平時(shí)季度所得稅的時(shí)候會(huì)出現(xiàn)一個(gè)增值稅收入和季度所得稅收入數(shù)字不一致的現(xiàn)象,對(duì)么?老師這可要管?

江老師 解答

2021-05-27 09:04

一、如果是開具發(fā)票,就不是視同銷售了,而是銷售行為,直接做收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本處理,就不存在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),視同銷售的收入、成本數(shù)據(jù)的填寫了。
二、直接按開票的金額做收入,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的成本。
三、按開票的金額、稅額做增值稅申報(bào)表附表一的申報(bào)。

小白 追問

2021-05-27 09:30

老師能不能再開個(gè)窗口,這邊有點(diǎn)事,我看這個(gè)問題時(shí)間快結(jié)束了。

江老師 解答

2021-05-27 09:32

可以的,這個(gè)沒有問題,直到你的問題處理完畢,你理解了就行。

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你好,會(huì)計(jì)學(xué)堂,你可以咨詢具體的問題了。
2021-05-26 09:50:24
你好,你可以繼續(xù)提問題處理。我直接將你的問題處理完畢
2021-05-27 09:32:51
你好,針對(duì)這個(gè)還有什么疑問嗎
2018-11-20 16:54:23
您具體做什么崗位?是出納嗎?還是?
2019-10-08 13:17:56
您好,學(xué)生沒有發(fā)生應(yīng)稅勞務(wù)或者服務(wù),是不需要交稅的
2019-04-25 11:32:41
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