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小白
于2021-05-26 09:44 發(fā)布 ??560次瀏覽
江老師
職稱: 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-05-26 09:50
你好,會(huì)計(jì)學(xué)堂,你可以咨詢具體的問題了。
小白 追問
2021-05-26 14:13
老師你看我講的對(duì)不對(duì),就之前視同銷售的賬務(wù)處理。雖然我送給別人的這10萬的酒,成本是不含稅金額7萬,對(duì)方讓我開發(fā)票。但是我不能寫成銷售費(fèi)用10萬,只能寫成:借:銷售費(fèi)用-招待費(fèi)用 8.15萬(7萬加10萬的銷項(xiàng))貸:庫存商品 7萬 應(yīng)交稅費(fèi) -增值稅1.15萬(10萬除以1.13乘以13%是1.15)只能按照10萬視同銷售計(jì)算增值稅,是這樣的道理么?
江老師 解答
2021-05-26 14:21
這個(gè)分錄寫的是正確的,就是屬于按財(cái)務(wù)賬,視同銷售的賬務(wù)處理。
2021-05-26 14:37
老師什么財(cái)務(wù)帳,還有這還需要稅務(wù)帳么?
2021-05-26 14:38
就是按財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)行的務(wù)處理,叫財(cái)務(wù)賬,如果是按稅法規(guī)定,做的賬務(wù)處理,就是稅務(wù)賬。
2021-05-26 15:52
那所得稅表怎么填列呢?怎么還有人說不需要繳納所得稅,這個(gè)不是招待費(fèi)用,需要按照稅前扣除比例進(jìn)行調(diào)整的么?怎么還有說要填試圖銷售明細(xì)表,不是很明白
2021-05-26 16:07
這個(gè)屬于企業(yè)虧損后,調(diào)增應(yīng)納稅所得后,也不用繳納企業(yè)所得稅。
2021-05-26 16:25
就是現(xiàn)在我的理解是,雖然我我送給別人的這10萬的酒(含稅價(jià)格),并且給別人開票,但是這10萬塊錢僅限于這邊填報(bào)增值稅的時(shí)候來計(jì)算增值稅用,其他的這個(gè)10萬元的金額幾乎用不上,因?yàn)殇N售費(fèi)用是按照庫存商品成本價(jià)加上用10萬計(jì)算出來的銷項(xiàng)合計(jì)數(shù),因?yàn)樯厦娴臅?huì)計(jì)分錄,這邊會(huì)導(dǎo)致增值稅上面的收入和所得稅申報(bào)上面的收入會(huì)不一樣,因?yàn)樵鲋刀惿陥?bào)的時(shí)候,這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入我是沒有的。這個(gè)會(huì)出現(xiàn)這樣的問題么,那怎么辦?
2021-05-26 16:27
在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),是視同銷售的數(shù)據(jù)
2021-05-26 16:37
老師能不能說清楚一些,用上面的數(shù)據(jù)說明,我應(yīng)該怎么填列,首先平時(shí)的季度所得稅填寫的時(shí)候,這邊因?yàn)槲以鲋刀惿陥?bào)的肯定是收入是7萬,但是我平時(shí)會(huì)計(jì)上做賬卻是沒有收入的??隙ㄓ胁町惖?,然后您說的按照視同銷售的數(shù)據(jù)是什么?
2021-05-26 16:45
就是填寫A105010 視同銷售和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整明細(xì)表
2021-05-26 17:02
老師我上面不都已經(jīng)計(jì)入銷售費(fèi)用-招待費(fèi)了么。那我就上面的數(shù)字,這邊是匯算清繳怎么填寫呢?比如我開給別人票價(jià)稅合計(jì)10萬 元,未稅收入8.85萬 銷項(xiàng)稅額1.15萬元平時(shí)做賬:借:銷售費(fèi)用-招待費(fèi)用 8.15萬(7萬加10萬的銷項(xiàng))貸:庫存商品 7萬 應(yīng)交稅費(fèi) -增值稅1.15萬(10萬除以1.13乘以13%是1.15)只能按照10萬視同銷售計(jì)算增值稅匯算清繳A105010 調(diào)增明細(xì)表怎么填數(shù)字呢?填寫,(六)用于對(duì)外捐贈(zèng)視同銷售收入8.85萬元,還要填寫什么數(shù)據(jù)?
2021-05-26 17:05
還需要填寫視同銷售的成本是7萬元
2021-05-26 21:39
那利潤(rùn)8.85減去7等于1.15萬需要繳納所得稅,另外會(huì)計(jì)處理的時(shí)候按照銷售費(fèi)用——招待費(fèi) 8.15萬,按照扣除比例調(diào)增的話。這邊不是要繳納兩次所得稅?不是重復(fù)了?
2021-05-26 21:42
一、這個(gè)不存在,你想利潤(rùn)需不需要繳納所得稅,你說的1.15萬元是利潤(rùn)需繳納企業(yè)所得稅。二、至于人說的招待費(fèi),這個(gè)是屬于招待費(fèi),按招待費(fèi)調(diào)增的金額,也是需要繳納企業(yè)所得稅。這個(gè)是所得稅的不同的計(jì)算規(guī)則
2021-05-27 09:02
是的哦,老師。我暈掉了。那老師這邊的這個(gè)外購的送人的10萬元酒,成本7萬。對(duì)方讓我開票。這邊的步驟就是,你看我有沒有少步驟的。1.給對(duì)方開票 價(jià)稅合計(jì)10萬未稅收入8.85萬 銷項(xiàng)稅額1.15萬元:2.會(huì)計(jì)做賬:借:銷售費(fèi)用-招待費(fèi)用 8.15萬(7萬加10萬的銷項(xiàng))貸:庫存商品 7萬 應(yīng)交稅費(fèi) -增值稅1.15萬(10萬除以1.13乘以13%是1.15)只能按照10萬視同銷售計(jì)算增值稅3.稅收匯算清繳做賬:填A(yù)105010表:(六)用于對(duì)外捐贈(zèng)視同銷售收入8.85萬元,填寫視同銷售的成本是7萬元然后招待費(fèi) 8.15萬有超出限額的就調(diào)增處理,虧損或者未超出的就不用管。這是整個(gè)操作流程。另外平時(shí)季度所得稅的時(shí)候會(huì)出現(xiàn)一個(gè)增值稅收入和季度所得稅收入數(shù)字不一致的現(xiàn)象,對(duì)么?老師這可要管?
2021-05-27 09:04
一、如果是開具發(fā)票,就不是視同銷售了,而是銷售行為,直接做收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本處理,就不存在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),視同銷售的收入、成本數(shù)據(jù)的填寫了。二、直接按開票的金額做收入,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的成本。三、按開票的金額、稅額做增值稅申報(bào)表附表一的申報(bào)。
2021-05-27 09:30
老師能不能再開個(gè)窗口,這邊有點(diǎn)事,我看這個(gè)問題時(shí)間快結(jié)束了。
2021-05-27 09:32
可以的,這個(gè)沒有問題,直到你的問題處理完畢,你理解了就行。
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江老師好,這邊是剛剛需要重新提問的學(xué)員
答: 你好,會(huì)計(jì)學(xué)堂,你可以咨詢具體的問題了。
江老師好,這邊是剛剛視同銷售需要重新提問的學(xué)員
答: 你好,你可以繼續(xù)提問題處理。我直接將你的問題處理完畢
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好我是新學(xué)員剛剛會(huì)計(jì)給我這個(gè) 接下來我要做什么?
答: 您具體做什么崗位?是出納嗎?還是?
老師,剛剛那邊不好提問了,我只能這么問了
討論
老師好 我這邊新公司剛開 沒有請(qǐng)會(huì)計(jì) 打算自己學(xué)習(xí)自己做賬 請(qǐng)問 主要需要做些什么
你好,剛剛提問過,那張發(fā)票的發(fā)票專用章要重新刻嗎
甘老師您好!還是剛剛的學(xué)員
我剛剛收到一條關(guān)于要交江西非稅的信息但是我還是學(xué)生,學(xué)生就需要交這個(gè)稅嗎?請(qǐng)問是真的還是假的?
江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
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小白 追問
2021-05-26 14:13
江老師 解答
2021-05-26 14:21
小白 追問
2021-05-26 14:37
江老師 解答
2021-05-26 14:38
小白 追問
2021-05-26 15:52
江老師 解答
2021-05-26 16:07
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2021-05-26 16:25
江老師 解答
2021-05-26 16:27
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2021-05-26 16:37
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2021-05-26 16:45
小白 追問
2021-05-26 17:02
江老師 解答
2021-05-26 17:05
小白 追問
2021-05-26 21:39
江老師 解答
2021-05-26 21:42
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2021-05-27 09:02
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2021-05-27 09:04
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2021-05-27 09:30
江老師 解答
2021-05-27 09:32