
您好。我想問(wèn)一下。如果我的銷售金額是100萬(wàn)。抵扣是98萬(wàn)。當(dāng)?shù)氐亩愘x率是2%。我應(yīng)該交多少稅
答: 你好,銷售金額是100萬(wàn),抵扣是98萬(wàn),如果是一般納稅人,增值稅=(100萬(wàn)—98萬(wàn))/1.13*13% 如果是按2%的稅負(fù)率,增值稅=100萬(wàn)/1.13*2%,就不應(yīng)當(dāng)把98萬(wàn)全部認(rèn)證抵扣的?
1、? 應(yīng)納增值稅額=銷售額÷(1+3%)×征收率3%。? 2、? 銷售額=開(kāi)票金額-抵扣金額?3、? 還是:銷售額=開(kāi)票金額的稅額-抵扣金額的稅額報(bào)稅時(shí):用第2種:銷售額=開(kāi)票金額-抵扣金額? 計(jì)稅,還是用第3種 銷售額=開(kāi)票金額的稅額-抵扣金額的稅額因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模旅游業(yè),屬于差額納稅
答: 用第3種 銷售額=開(kāi)票金額的稅額-抵扣金額的稅額
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
以后抵扣以后的銷售額,尋找郭老師
答: 你好,具體的什么問(wèn)題啦?
老師,我們季度銷售額小于30萬(wàn),金稅盤(pán)全額抵扣的話在申報(bào)系統(tǒng)里填在那一欄???
我是銷售酒水的,老板那酒喝沒(méi)給錢,這屬于老板欠的酒水錢,他給我的報(bào)銷單的金額與酒水錢相抵扣?這個(gè)該怎么做啊
專票抵扣金額因?yàn)殇N售優(yōu)惠,抵扣金額小于票面金額。當(dāng)月不抵扣這張發(fā)票,當(dāng)月是否需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
月樺為食品零售公司,年含稅銷售額為8475萬(wàn)元,年購(gòu)貨金額7684萬(wàn)元(含稅),稅率為13%。(1)計(jì)算月樺食品公司的增值率和抵扣率

