
老師,我要結(jié)轉(zhuǎn)成本,除了庫存這個數(shù)字,要不要把應交增值稅這個數(shù)字加上去?
答: 你好 不需要算進去的
本期收到庫存商品了,就是款未付,發(fā)票未收到。能否本月暫估入庫,本月結(jié)轉(zhuǎn)成本。借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅 貸:應付賬款-**公司 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品下月專票開來后:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅付款時:借:應付賬款-**公司 貸:銀行存款
答: 一般情況,發(fā)票沒收到,暫估入庫的話,是不暫估進項稅的,借:庫存商品貸:應付賬款—暫估應付款-**公司 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務成本貸:庫存商品 下月專票開來后,沖減暫估內(nèi)容,借:庫存商品 負數(shù) 貸:應付賬款—暫估應付款-**公司 負數(shù) 然后,借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:應付賬款 付款時: 借:應付賬款-**公司 貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司是廢舊機械的拆解,我的成本該怎樣結(jié)轉(zhuǎn)?買的手機可以直接做:借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付帳款,結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)成本 貸:庫存商品
答: 這些分錄是正確的了,可以的


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2021-05-21 14:24
郭老師 解答
2021-05-21 14:28
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2021-05-21 14:34
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2021-05-21 14:40
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2021-05-21 14:43