老師,您好,咨詢你個問題,就是現(xiàn)在我們公司準(zhǔn)備進(jìn)貨 問
既然用于加工產(chǎn)品銷售,不能計入研發(fā)費用 答
老師:合同約定應(yīng)收客戶是不含稅價26000元,實際開票 問
先按開票金額正常記賬:借:應(yīng)收賬款 26780貸:主營業(yè)務(wù)收入 26000貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅)780 實際收到 26000 元時:借:銀行存款 26000借:營業(yè)外支出 780(公司承擔(dān)的稅費,無合規(guī)憑證不可稅前扣除)貸:應(yīng)收賬款 26780 答
老師月底需要計提所得稅嗎 問
同學(xué),你好 需要計提的 答
請問老師,企業(yè)一般什么情況下出現(xiàn)了要到外面買發(fā) 問
同學(xué),你好 因為稅比較高,買發(fā)票可以和對方談價格 答
生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工貿(mào)易和一般貿(mào)易是否能同時申報 問
你好,可以的。 根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定(如財稅〔2012〕39號、國家稅務(wù)總局公告2012年第24號),進(jìn)料加工貿(mào)易方式下,企業(yè)進(jìn)口料件實行保稅政策,成品出口后可按規(guī)定申請增值稅免抵退稅;而一般貿(mào)易出口的自產(chǎn)或視同自產(chǎn)貨物同樣適用退(免)稅政策。兩者在符合各自要求的前提下可并行操作。 答

做了這張憑證后結(jié)轉(zhuǎn)損益這筆費用就為負(fù)數(shù)了,請問是什么原因,應(yīng)該怎么調(diào)整
答: 同學(xué)你好 你是不是紅沖了
老師 能幫忙解釋一下這張憑證嗎?之前因為少記管理費用5400 所以在更正錯賬的時候借:以前年度損益調(diào)整5400 這張憑證是月底結(jié)轉(zhuǎn)的憑證 但是以前年度損益調(diào)整科目不是應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎 這個憑證做法對嗎 而且之前借記以前年度損益調(diào)整 那就這張憑證而言不是應(yīng)該借記:本年利潤嗎 這個以前年度損益調(diào)整為什么要和收入一起結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤而不是很費用一起結(jié)轉(zhuǎn)呢 而且為什么用紅字呢
答: 你好!我們是兼職答題,老師看不到你的課件,如果條件真的像你所說這個憑證就存在問題, 你可以找學(xué)習(xí)群的技術(shù)反應(yīng)一下,找一下相關(guān)課件習(xí)題的講義和對一下答案看看講義里的解釋。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我不太懂這塊,麻煩再給我說一下我想的是 原憑證進(jìn)行了調(diào)整,為什么 結(jié)轉(zhuǎn)損益的這張憑證不需要調(diào)整呢
答: 我是不是接錯了?你調(diào)整完收入的明細(xì)后,應(yīng)該是要同步調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄的。


修身養(yǎng)性 追問
2021-05-20 13:01
樸老師 解答
2021-05-20 13:14