
關(guān)于增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)填寫,這個(gè)表我不是很清楚。老師,能否舉例說明通常是哪些會(huì)涉及到要填寫這個(gè)表的減稅、免稅。早上我實(shí)操了一個(gè)公司模具制造公司的報(bào)稅,那家公司在當(dāng)月是有一筆出口銷售36萬的,我當(dāng)時(shí)就填到那張表上的出口免稅---免征增值稅項(xiàng)目銷售額 36萬。但是對(duì)答案的時(shí)候,答案是沒有填寫,是為零的。不太理解,麻煩老師幫我講解一下,謝謝
答: 你好,出口企業(yè)屬于免抵退,不是免稅。你郵箱多少,我發(fā)份增值稅填表說明給你。
外貿(mào)出口企業(yè),增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表出口免稅這條用填嗎
答: 是的,這個(gè)是需要填寫這個(gè),
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表----蔬菜免征增值稅優(yōu)惠里的-----免稅銷售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額和免稅額怎么計(jì)算
答: 你好,同學(xué)。 就是你購進(jìn)的產(chǎn)品用于免稅 銷售這部分對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)。


吳月柳 解答
2016-11-25 11:11
吳月柳 解答
2016-11-25 11:49