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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-11-10 14:57

你好,同學(xué)。
就是你購進(jìn)的產(chǎn)品用于免稅 銷售這部分對應(yīng)的進(jìn)項。

著急的哈密瓜 追問

2019-11-10 15:02

如果我的免稅增值稅項目銷售額是40000萬,免稅銷售額對應(yīng)的進(jìn)項稅額和免稅額填多少?

陳詩晗老師 解答

2019-11-10 15:02

進(jìn)項要看你采購進(jìn)來 的材料成本對應(yīng)的進(jìn)項稅額是多少,這個我不知道的。
要你自己根據(jù)你情況 計算處理。

著急的哈密瓜 追問

2019-11-10 15:06

老師,我們是超市,然后從農(nóng)民手工采購蔬菜,沒有發(fā)票,我們的蔬菜銷售額是40000萬,然后是不征稅,所以要填增值稅減免申報表

陳詩晗老師 解答

2019-11-10 15:15

那你進(jìn)項不可抵扣,就沒有對應(yīng)的進(jìn)項。你的免稅額就是 40000/1.09*9%

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相關(guān)問題討論
你好 填寫不含稅的 。
2020-03-18 16:06:49
第一列第三列都是31000,第二列無
2020-04-10 10:10:59
你好,同學(xué)。 就是你購進(jìn)的產(chǎn)品用于免稅 銷售這部分對應(yīng)的進(jìn)項。
2019-11-10 14:57:06
這個應(yīng)當(dāng)換算成不含稅銷售額。
2018-04-10 09:13:15
你好,既然都已經(jīng)備案了,而且也選擇了優(yōu)惠性質(zhì)及代碼,應(yīng)該是可以申報的,出現(xiàn)提示信息,請咨詢當(dāng)?shù)囟惥质鞘裁丛颍?/div>
2016-07-18 06:52:43
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