
比如15年8月的一項費用,無票已付款,會計分錄,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款。如果多年后也無法拿到發(fā)票,那1.怎么做平這個掛帳?2.需要做匯算清繳做調(diào)整嗎,哪一年?
答: 你好,如果金額不大,你可以通過現(xiàn)金做平,借:現(xiàn)金 貸:預(yù)付賬款,如果是做無票購進(jìn)那么成本就需要調(diào)整的。
老師 預(yù)付賬款要不回發(fā)票 借預(yù)付賬款 貸 銀行存款 要不回發(fā)票 匯算清繳做納稅調(diào)增 然后這筆 借預(yù)付賬款 貸 銀行存款 還需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎
答: 同學(xué)好,如果沒有發(fā)票。那這個預(yù)付賬款就直接轉(zhuǎn)費用處理核銷掉。然后做納稅調(diào)整處理。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,建筑項目工期跨年,去年8月份預(yù)付了個材料款7400,去年也開票了。但是成本票沒給公司?,F(xiàn)在匯算清繳也過了,收到這個發(fā)票,會計分錄怎么寫?去年是借銀行存款帶預(yù)付賬款的還有這個項目還沒有完成,發(fā)票去年八月的還能做工程施工合同成本材料費嗎?
答: 借工程施工貸預(yù)付賬款 這樣做就可以了
租金 2020年就收到發(fā)票了, 但是現(xiàn)在一直是 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 準(zhǔn)備做匯算清繳 我現(xiàn)在該怎么做
裝修時預(yù)付一筆費用,做的分錄是借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款現(xiàn)結(jié)清余款,會計分錄是否正確?借:在建工程 貸:預(yù)付帳款 貸:銀行存款


Debbie 追問
2016-11-24 14:15
吳月柳 解答
2016-11-24 13:50
吳月柳 解答
2016-11-24 13:56
吳月柳 解答
2016-11-24 14:26