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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2021-05-14 15:08

你好!
可以直接記入本年費用和抵扣進項稅額

YY 追問

2021-05-14 15:10

稅額部分就直接做成進項稅我理解了,但是補交稅款補開發(fā)票就是為了匯算清繳的時候不調賬,如果作為本年的費用不是重復了嗎?

蔣飛老師 解答

2021-05-14 15:18

去年計提費用了嗎?

YY 追問

2021-05-14 15:21

去年沒有要發(fā)票不涉及到稅,會計直接做的費用,今年匯算為了不調增就補交稅款開了專票回來

YY 追問

2021-05-14 15:22

現(xiàn)在應該怎么記賬?

蔣飛老師 解答

2021-05-14 15:32

去年沒有計提
匯算清繳時,不用調增的,今年直接做賬就可以了。

YY 追問

2021-05-14 15:37

去年會計做了無票成本的,只是本次匯算清繳前補了稅點部分,然后補開了去年的成本發(fā)票

蔣飛老師 解答

2021-05-14 15:43

好的
可以這么做:
去年無票成本類似暫估
今年拿到票時,先沖減暫估,然后重新做分錄(匯算清繳時就不用調整了)

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相關問題討論
你好! 可以直接記入本年費用和抵扣進項稅額
2021-05-14 15:08:01
你設置下,參考下財會2016.22
2019-10-25 16:45:35
借應交稅費-增值稅 貸營業(yè)外收入
2019-06-25 17:47:24
一樣的,增值稅處理是一樣財會2016.22 應交稅費-待認證進項稅額
2019-07-22 15:36:03
你好,沒有認證的進項稅額通過應交稅費——應交增值稅(待認證進項稅額)科目核算
2020-05-21 14:41:26
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