9月收到跨境人民幣怎么做賬?這筆收入申報了免稅收 問
借:銀行存款 貸:應收賬款 答
老師,請問下員工入職時醫(yī)保斷繳了一個月,如果想在 問
您好,要去社保窗口推送數(shù)據,公司再申報就可以 答
開發(fā)支出屬于非流動資產嗎 問
您好,是的,開發(fā)支出是核算建造開發(fā)產品過程中發(fā)生的直接、間接為開發(fā)產品支付的各項支出投入,是房地產企業(yè)使用的科目。 答
夠購含稅原材料,材料賒購入庫,還未收到稅票怎樣入 問
借:原材料 貸:應付賬款-暫估-供應商 答
中國中小企業(yè)協(xié)會發(fā)的短信提示說《守信承諾書》 問
同學,你好 有截圖嗎? 答

老師,暫估進貨時不確定稅額,用其他應收款-待抵扣進項稅額調劑,用這個科目符合會計準則要求嗎
答: 您好,用這個科目,符合會計準則要求的。
暫估汽車入庫---講課老師的分錄是:借 庫存商品 貸 其他應收款-待抵扣進項稅額調劑 貸 應付賬款; 我理解是 借:庫存商品 貸:應付賬款 所以不理解為什么有其他應收款-待抵扣進項稅額調劑 這一步?
答: 你好,正常的應該是做第二個,他做第一個,它是為了保證你們欠了人家的錢,應付帳款能醫(yī)治,他把那個稅額也暫估了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
之前會計的會計科目用錯,我進行了調整。沒有認證的發(fā)票她用的是待攤費用,待抵扣的進項稅額,她用的是其他流動資產,我進行了調整借應交稅費待認證進項稅借應交稅費應交增值稅待抵扣進項稅,貸待攤費用貸其他流動資產
答: 你好,你是想問這樣調整是否正確嗎
前期有個應交稅費-待認證進項稅額,記成應交稅費-待抵扣進項稅額,那我這個月能不能直接做調整分錄:借:應交稅費-待認證進項稅額 貸:應交稅費-待抵扣進項稅額?原來憑證上的其他科目是不是不用管?
請問老師,我公司符合條件適用增值稅進項加計扣除政策,加計扣除的進項稅是通過其他收益科目核算?我看稅務是這樣說的,但我公司適用小企業(yè)會計準則,有這個科目嗎?是增加還是用其他科目核算?
設置會計科目時,應交稅費科目下:進項稅額、已交稅金、減免稅款、轉出未交增值稅、待抵扣進項稅額、待認證進項稅額是借方余額對嗎?還有其他科目是借方的嗎?


價值觀 追問
2019-04-15 02:42
王雁鳴老師 解答
2019-04-15 02:51
價值觀 追問
2019-04-15 02:53
王雁鳴老師 解答
2019-04-15 03:06