国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2021-05-12 22:41

您好
先把上個月分錄紅沖
借:其他應(yīng)付款 -480
貸:管理費(fèi)用  -480 
然后寫分錄
借:管理費(fèi)用-480
借:其他應(yīng)付款 480

安之若素 追問

2021-05-12 22:52

輸入進(jìn)入本月利潤表和賬本管理費(fèi)對不上?。?/p>

bamboo老師 解答

2021-05-13 08:02

那肯定啊 您調(diào)整了上月

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好這個意思是反結(jié)帳去調(diào),直接分錄改為客服那個,不是重新做一個分錄意思,重新做不行,昨天有學(xué)員反饋試過,
2021-05-13 05:45:00
你好,之前你借其他應(yīng)付款,現(xiàn)在記貸方其他應(yīng)付款就是反方向沖了哦。相當(dāng)于借方負(fù)數(shù)了。因?yàn)閾Q成貸方了
2021-05-12 23:38:44
你好,錯了就直接反方向沖回就可以了哦,反方向沖回不變負(fù)數(shù)的
2021-05-12 23:59:27
您好 先把上個月分錄紅沖 借:其他應(yīng)付款 -480 貸:管理費(fèi)用 -480 然后寫分錄 借:管理費(fèi)用-480 借:其他應(yīng)付款 480
2021-05-12 22:41:16
已經(jīng)用過的科目不能再動了。
2018-10-25 09:11:01
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    相似問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...