老師,實際工作中,那個工資表的模板需要從個稅系統(tǒng) 問
你好,這個不用,你可以自己做工資表。 答
問題稅務(wù)系統(tǒng)比出:2024年收入3110萬,申報成本2756 問
你好虛增了嗎 還是實際有業(yè)務(wù) 前者需要調(diào)整 后者不調(diào)整 答
老師您好,上個月貨收到了,發(fā)票未開,貨已打,上個月分 問
同學(xué),你好 不是。 本月 借:原材料 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 負數(shù) 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 答
小規(guī)模公司沒有庫存,現(xiàn)在同事想用小規(guī)模公司開普 問
同學(xué),你好 算虛開,沒有真實業(yè)務(wù)的就是虛開 答
您好,老師,請教您一個問題:2013年購入的固定資產(chǎn),款 問
借固定資產(chǎn),貸,預(yù)付賬款, 以前年度的折舊需要補上,借,利潤分配,未分配利潤,貸,累計折舊。這個有發(fā)票嗎? 如果沒有發(fā)票的話,折舊不能抵扣。 答

資產(chǎn)負債表關(guān)系是資產(chǎn)=負債+所有者權(quán)益,應(yīng)付賬款是負債,那應(yīng)付賬款的金額和資產(chǎn)這邊哪個科目對應(yīng),
答: 如果購買存貨,借庫存商品貸應(yīng)付,
租賃業(yè) 資產(chǎn)負債表關(guān)系是資產(chǎn)=負債+所有者權(quán)益,應(yīng)付賬款是負債,那應(yīng)付賬款的金額和資產(chǎn)這邊哪個科目對應(yīng),
答: 你好,日常業(yè)務(wù)一般是產(chǎn)生收入是借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)無收入,月末結(jié)轉(zhuǎn)借:主營業(yè)務(wù)收入貸,本年利潤,所以資產(chǎn)負債表的應(yīng)收通常是跟資產(chǎn)負債表,利潤分配-未分配利潤對應(yīng)
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
上個月應(yīng)付賬款掛賬,資產(chǎn)負債表出來是平的。這個月沖賬后資產(chǎn)負債表出來就不平了,資產(chǎn)少,負債所有者權(quán)益多。
答: 既然上個月資產(chǎn)負債表是平的,那么本月沖銷應(yīng)付賬款不會造成不平的。您查找一下不平的差額是多少和哪個科目數(shù)字接近。

