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送心意

曉楓老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-05-11 22:10

你好,是的,是這樣子哈

藍天白云 追問

2021-05-11 22:13

那我不明白的是購進的應(yīng)稅消費品,計入成本。那如果在銷售出去計入稅金及附加不是重復(fù)收稅了嗎 ?

曉楓老師 解答

2021-05-11 22:17

購進的應(yīng)稅消費品。你不連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費品,那他那他就要直接進入成本,因為后面銷售的時候是非應(yīng)稅消費品。他不需要再交消費稅,那之前購進的時候交的消費稅不能抵扣,直接繳納就要進入購進物品的成本,如果連續(xù)生產(chǎn)的是應(yīng)稅消費品,他的消費稅就可以抵扣,就不能進成本,就要通過計入稅金核算

藍天白云 追問

2021-05-11 22:23

那這一題應(yīng)當是視同銷售 那這個可以抵扣嗎?是計入稅金及附加 

曉楓老師 解答

2021-05-11 22:28

這個直接銷售了,自產(chǎn)的之前沒交,現(xiàn)在交了進損益,因為對你來說已經(jīng)銷售出去了,這個商品不屬于你了也就不存在抵扣了

藍天白云 追問

2021-05-12 07:08

老師,麻煩你幫我發(fā)一下。這題這個分錄怎么寫?就是自產(chǎn)的產(chǎn)品,視同銷售。消費稅的分錄記到哪個損益類科目,謝謝

曉楓老師 解答

2021-05-12 07:46

借:成本費用科目 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額 ) 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交消費稅 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品

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你好,是的,是這樣子哈
2021-05-11 22:10:39
你好,銷售應(yīng)稅消費品應(yīng)交的消費稅,計提的時候 借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交消費稅
2022-04-02 21:55:07
你好,借方是稅金及附加,貸方應(yīng)交稅費_應(yīng)交消費稅
2022-01-27 22:52:23
你好,計提的時候借方是稅金及附加,貸方是應(yīng)交稅費 借;稅金及附加 貸;應(yīng)交稅費——消費稅
2019-02-28 14:27:31
委托方借應(yīng)交稅費的 代扣代繳 不是委托方繳納
2020-03-02 13:27:18
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  • 老師你好,我想問問怎么把個稅數(shù)據(jù)備份在同一臺電

    步驟1:備份舊電腦數(shù)據(jù) 1.?打開舊電腦的自然人電子稅務(wù)局(扣繳端),登錄需備份的企業(yè)(如企業(yè)A)。 2.?點擊【系統(tǒng)設(shè)置】→【系統(tǒng)管理】→【備份恢復(fù)】→【備份設(shè)置】,選擇備份路徑(如自定義文件夾“企業(yè)A備份”),點擊“備份”,完成企業(yè)A的數(shù)據(jù)備份。 3.?若舊電腦還有其他企業(yè)(如企業(yè)B),重復(fù)上述步驟,單獨備份(如備份到“企業(yè)B備份”文件夾)。 步驟2:新電腦恢復(fù)并添加多企業(yè) 1.?恢復(fù)首家企業(yè): 打開新電腦的扣繳端,先不登錄任何企業(yè),點擊【系統(tǒng)設(shè)置】→【系統(tǒng)管理】→【備份恢復(fù)】→【恢復(fù)設(shè)置】,選擇舊電腦備份的“企業(yè)A備份”文件,點擊“恢復(fù)”,恢復(fù)后登錄企業(yè)A,確認數(shù)據(jù)無誤。 2.?添加第二家企業(yè)(多企業(yè)管理): 保持扣繳端登錄狀態(tài)(或重新打開扣繳端),點擊界面右上角【企業(yè)管理】→【添加】,輸入第二家企業(yè)(如企業(yè)B)的“納稅人識別號”“單位名稱”,點擊“保存”。 接著,點擊【系統(tǒng)設(shè)置】→【系統(tǒng)管理】→【備份恢復(fù)】→【恢復(fù)設(shè)置】,選擇舊電腦備份的“企業(yè)B備份”文件,點擊“恢復(fù)”。 恢復(fù)后,在【企業(yè)管理】中切換到企業(yè)B,即可單獨操作其個稅申報,與企業(yè)A的數(shù)據(jù)互不干擾。

  • 請問合伙企業(yè)為投資者支付的公積金能稅前扣除嗎?

    合伙企業(yè)為投資者支付的公積金能稅前扣除

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    你好,假如平時有入賬的成本費用不合規(guī),匯算清繳納稅調(diào)增,就繳納企業(yè)所得稅。

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    同學(xué),你好 這個聯(lián)絡(luò)人,是你們公司的員工嗎?

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