
跨年紅沖發(fā)票如何做賬務(wù)處理,此單位已無應(yīng)收賬款,在企業(yè)所得稅匯算前后處理紅沖有區(qū)別么?報(bào)稅時(shí)需要注意什么事項(xiàng)。
答: 你好,跨年紅沖發(fā)票 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:銀行存款 在企業(yè)所得稅匯算前后處理紅沖,這個(gè)是沒有區(qū)別的 需要按正數(shù)收入減去負(fù)數(shù)收入之后的實(shí)際 收入金額申報(bào)?
2022年收到的保險(xiǎn)費(fèi)專用發(fā)票,在2023年紅沖了,也不再重新開具。第一:費(fèi)用類發(fā)票紅沖,應(yīng)如何做賬務(wù)處理?第二:企業(yè)所得稅應(yīng)如何處理,應(yīng)如何申報(bào)企業(yè)所得稅?
答: 你好,收到紅字發(fā)票時(shí),做紅沖當(dāng)期的費(fèi)用的分錄就可以了,然后在增值稅的表2做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
您好。就是我去年開的發(fā)票。今年紅沖了之后。企業(yè)所得稅應(yīng)該的收入應(yīng)該是0還是我這邊紅沖的負(fù)數(shù)
答: 同學(xué)你好 你是原分錄負(fù)數(shù)紅沖嗎

