
老師我想問一下,沒有固定資產(chǎn)發(fā)票,只有付給對方工程款100萬的銀行轉(zhuǎn)帳單,要怎么入帳?
答: 你好,需要對方提供發(fā)票才能入賬的
在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)后,又來發(fā)票,怎么做帳
答: 你好,沖紅一筆固定資產(chǎn),借負數(shù)固定資產(chǎn) 貸負數(shù)在建工程,再按照發(fā)票做一筆借固定資產(chǎn) 貸在建工程
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
在建工程,沒有付款,掛其它應付,已轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),現(xiàn)在已經(jīng)確認這筆款不付,把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出,沖減應付帳款,要怎樣平帳
答: 您好,一般情況下,按原分錄寫憑證,金額是負數(shù),這樣就平賬了。
16年舊廠房拆改為新建新項目廠房,17年6月結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),現(xiàn)在17年11月發(fā)現(xiàn)漏了一筆零星維修工程款未納入,這筆要如何入帳?
老師,固定資產(chǎn)按帳面價值轉(zhuǎn)在建工程,在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),是用原固定資產(chǎn)課目,還是用新固定資產(chǎn)科目
老師好,公司自建廠房已竣工驗收,暫估成本2000萬元,好多工程發(fā)票都沒到帳,已入帳的在建工程500萬,稅務要求轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),暫估入帳的分錄怎么寫?







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