
在建工程,沒有付款,掛其它應(yīng)付,已轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),現(xiàn)在已經(jīng)確認(rèn)這筆款不付,把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出,沖減應(yīng)付帳款,要怎樣平帳
答: 您好,一般情況下,按原分錄寫憑證,金額是負(fù)數(shù),這樣就平賬了。
在建工程,沒有付款,掛其它應(yīng)付,已轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),現(xiàn)在已經(jīng)確認(rèn)這筆款不付,把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出,沖減應(yīng)付帳款,要怎樣平帳
答: 是
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
單位在建工程這個月掛帳 下個月付款 這時(shí)候能在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎 在建這個月已經(jīng)使用
答: 意思收到發(fā)票就可以轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)了





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