
老師外派人員工資社保公積金共計26250.25元在外省勞務公司繳納,當月付款借其他應付款26250.25貸銀行存款26250.25,本月收到普票金額為26250.25,其中有個稅137.73元,我分錄怎么做
答: 借,勞務成本26250.25 貸,應付帳款 借,應付賬款 貸,銀行存款
我公司三位臨時人員在外省交了社保,公司把錢打入勞務公司共計23748.42,本月人力資源服務安徽有限公司分別開了普票23051.04,開了專票697服務費,上月支出時我是做了借:其他應付款23748.42,貸銀行存款,現收到發(fā)票該如何做!
答: 你好,同學 借,勞務成本 貸,其他應付款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們勞務公司2月份已經支付傷殘補助金給民工,分錄 借:其他應付款-工傷費用 貸:銀行存款 ,現在總包又把這個傷殘補助金轉給我們了,要添加一個中??颇糠奖悴橘~,請問這個分錄怎么寫呢?
答: 你好? ? 那你就做 :借銀行存款 貸其他應付款? 這樣來沖 就行了。? ? 那你其他應付款 就掛這個? ?傷殘補償金明細。? ?在多做一個明細 三級科目去??
老師你好!建筑勞務公司1.20日支付給班主A,13萬元付款時做的分錄是借其他應付款13萬元,貸銀行存款13萬元。這樣下來借方余額有13萬元,這種情況該怎么處理?
老師我們是建筑勞務公司、我們公司借個人錢8萬 我做賬做的是: 借:銀行存款 80000 貸:其他應付款80000但是借個人那一塊我們要付利息、我們借了8萬要還81200 這個我要怎么做分錄
老師我想問問,有600萬從我們公司賬戶走,我該怎么做這筆業(yè)務啊,我們是勞務派遣公司一筆工程款進來。然后給個人轉出去我借:銀行存款,貸:其他應付款轉出的時候做借:其他應付款,貸:銀行存款
老師,公司向個人借款,借銀行存款,貸其他應付款,還款 借其他應付款 貸銀行存款 個人向公司借款,借其他應收款 貸銀行存款 還款 借 銀行存款,貸其他應收款,對嗎







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蘑菇愛泡泡兒 追問
2021-05-11 10:07
meizi老師 解答
2021-05-11 10:16