
老師外派人員工資社保公積金共計26250.25元在外省勞務公司繳納,當月付款借其他應付款26250.25貸銀行存款26250.25,本月收到普票金額為26250.25,其中有個稅137.73元,我分錄怎么做
答: 借,勞務成本26250.25 貸,應付帳款 借,應付賬款 貸,銀行存款
我公司三位臨時人員在外省交了社保,公司把錢打入勞務公司共計23748.42,本月人力資源服務安徽有限公司分別開了普票23051.04,開了專票697服務費,上月支出時我是做了借:其他應付款23748.42,貸銀行存款,現(xiàn)收到發(fā)票該如何做!
答: 你好,同學 借,勞務成本 貸,其他應付款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師我們是建筑勞務公司的、我想問一下付給班組的工程款怎么入賬 是 借:工程施工-合同成本-人工費 貸:其他應付款 支付時:借 :其他應付款 貸:銀行存款嗎
答: 你好,借:工程施工-合同成本-人工費 ,貸應付職工薪酬。,支付時,借應付職工薪酬,貸銀行存款

