
我們是分公司,總部開(kāi)票給對(duì)方,但是對(duì)方直接打錢(qián)給我們了,于是我們直接轉(zhuǎn)給總公司了,請(qǐng)問(wèn)賬上怎么處理?這樣做對(duì)嗎借 銀行存款,貸 其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款,貸 銀行存款,
答: 你好同學(xué),如果是總部開(kāi)票的話(huà)盡量不要有你們賬戶(hù),能退回給對(duì)方就做退回然后再讓對(duì)方匯給總公司就可以了,如果這個(gè)方法對(duì)方不配合,那按你上述方式也是可以的
掛靠的總公司的資質(zhì),實(shí)際上總分公司并是一體,是不是獨(dú)立核算比較適合,分公司取回上繳利潤(rùn)時(shí),借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款嗎?
答: 獨(dú)立核算的分公司收回款項(xiàng)后,在年末根據(jù)年度利潤(rùn)再進(jìn)行利潤(rùn)分配,借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)付利潤(rùn)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,總公司往分公司轉(zhuǎn)往來(lái)款時(shí),分公司怎么做賬 是借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款嗎
答: 你好 對(duì)? 分錄 是正確的?

