老師,我申報(bào)了個(gè)稅工資薪金所得,并且繳納了稅款,現(xiàn) 問(wèn)
那個(gè)只有去大廳申報(bào)了,交了稅款不能直接網(wǎng)上更正 答
老師,你好。請(qǐng)問(wèn)電子發(fā)票(鐵路電子客票),可以抵扣嗎? 問(wèn)
那個(gè)可以勾選抵扣的 答
老師請(qǐng)教一下,公司租車(chē)要交印花稅嗎? 問(wèn)
公司租車(chē)要交印花稅。 答
老師,目前我們公司有個(gè)這樣情況:上個(gè)月行政支取備 問(wèn)
你們現(xiàn)在要公司負(fù)擔(dān)這筆錢(qián)嗎?按你的說(shuō)法應(yīng)該只是墊付,不應(yīng)該由公司付啊。 答
老師,公司購(gòu)進(jìn)對(duì)方苗木稅率是多少,公司轉(zhuǎn)售苗木是 問(wèn)
公司購(gòu)進(jìn)對(duì)方苗木稅率是免稅,銷(xiāo)售樹(shù)苗是9% 答

科目余額表中銷(xiāo)項(xiàng)的本期貸方金額-科目余額表中進(jìn)項(xiàng)本期借方金額=本月增值稅?
答: 你好,是的,不過(guò)如果還有留底稅額的話,還要減去留底數(shù)
科目余額表中的應(yīng)繳稅費(fèi)——增值稅進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)稅額這個(gè)科目的期初余額應(yīng)該是0嗎?
答: 是的,結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,在科目余額表上,本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額減去本月應(yīng)該交的增值稅,是不是就等于本月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額?無(wú)以前認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額。
答: 你好是的,要是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減話,是的,

