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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2021-05-09 10:38

你好,同學(xué)
你這屬于債務(wù)重組,計入其他收益處理

少帥 追問

2021-05-09 16:37

具體怎么做,煩請寫下!

陳詩晗老師 解答

2021-05-09 16:43

借,庫存現(xiàn)金90
其他收益10
貸,應(yīng)收賬款100

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你好,同學(xué) 你這屬于債務(wù)重組,計入其他收益處理
2021-05-09 10:38:05
2月底的時候,正常計提他的工資。借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資。單位繳月納3月社保時,該員工的 借:其他應(yīng)收款-個人 貸:銀行存款 。發(fā)放工資的時候:借:應(yīng)付職工薪酬-工資 ,庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款。即可
2019-04-12 14:50:27
2月份,借:成本費(fèi)本:貨應(yīng)付職工薪酬,3月付:借:應(yīng)付職工薪酬,現(xiàn)金-:貨:其他應(yīng)付款一社保
2019-04-12 14:59:30
借:預(yù)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 租金按照實際月份分?jǐn)? 借:管理費(fèi)用或制造費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款
2018-04-16 16:12:38
只能補(bǔ)做賬務(wù)處理了。正常賬務(wù)處理,本來應(yīng)上認(rèn)證當(dāng)月做賬務(wù)處理
2021-04-27 15:02:38
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