
甲乙丙三方,我是乙方,甲方將銷售的房產(chǎn)車位抵進(jìn)度款給我乙方簽訂協(xié)議協(xié)議抵扣100萬,發(fā)票全額開局,我乙方將對應(yīng)的抵給丙方,丙方現(xiàn)金交我方90萬,甲方直接與丙方辦理過戶手續(xù),我方乙方有10萬的短款怎么做賬務(wù)處理。
答: 你好,同學(xué) 你這屬于債務(wù)重組,計入其他收益處理
2月底,單位有一員工辭職,辭職時單位已經(jīng)幫其預(yù)交了3月份的企保,3月份記賬時,將其2月份工資抵扣企保,不足部分又以現(xiàn)金補(bǔ)足,請問我2、3月份怎么做賬務(wù)處理?
答: 2月底的時候,正常計提他的工資。借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資。單位繳月納3月社保時,該員工的 借:其他應(yīng)收款-個人 貸:銀行存款 。發(fā)放工資的時候:借:應(yīng)付職工薪酬-工資 ,庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款。即可
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
租金發(fā)票抵扣 賬務(wù)處理
答: 借:預(yù)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 租金按照實際月份分?jǐn)? 借:管理費(fèi)用或制造費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款


少帥 追問
2021-05-09 16:37
陳詩晗老師 解答
2021-05-09 16:43