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送心意

答疑陳園老師

職稱,中級會計師

2019-04-12 14:50

2月底的時候,正常計提他的工資。借:管理費用  貸:應付職工薪酬-工資。單位繳月納3月社保時,該員工的  借:其他應收款-個人  貸:銀行存款  。發(fā)放工資的時候:借:應付職工薪酬-工資   ,庫存現金  貸:其他應收款。即可

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2月底的時候,正常計提他的工資。借:管理費用 貸:應付職工薪酬-工資。單位繳月納3月社保時,該員工的 借:其他應收款-個人 貸:銀行存款 。發(fā)放工資的時候:借:應付職工薪酬-工資 ,庫存現金 貸:其他應收款。即可
2019-04-12 14:50:27
2月份,借:成本費本:貨應付職工薪酬,3月付:借:應付職工薪酬,現金-:貨:其他應付款一社保
2019-04-12 14:59:30
你好,同學 你這屬于債務重組,計入其他收益處理
2021-05-09 10:38:05
借;庫存現金 貸;管理費用等科目
2016-09-07 08:24:44
借:其他應收款2000貸:銀行存款2000;借:管理費用8000貸:銀行存款6000,其他應收款2000
2017-03-29 14:48:08
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