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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2021-05-07 21:43

同學(xué)你好,應(yīng)交稅金可以調(diào)整到其他流動資產(chǎn)里,其他應(yīng)收款社保個人部分,調(diào)整到其他應(yīng)付款里。

葉子 追問

2021-05-07 21:50

老師您好!我不想重分類,我想把它沖平了

王雁鳴老師 解答

2021-05-07 21:54

同學(xué)你好,可以做賬,把應(yīng)交稅金負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出,把其他應(yīng)收款社保個人部分負(fù)數(shù),轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,就沖平了。

葉子 追問

2021-05-07 22:05

老師我給是做錯了

葉子 追問

2021-05-07 22:05

我們單位是民間非盈利組織

王雁鳴老師 解答

2021-05-07 22:07

同學(xué)你好,我的理解,這樣做分錄也可以。

葉子 追問

2021-05-07 22:17

老師這個摘要沒問題吧,我們馬上要拿去審計了。賬是我同事做的,報表出現(xiàn)負(fù)數(shù),我們一起改的。檢查感覺不太對似的

王雁鳴老師 解答

2021-05-07 22:21

同學(xué)你好,因為金額不大,我認(rèn)為這個摘要沒有問題。

葉子 追問

2021-05-07 22:24

老師您好,如果金額大的話,摘要怎么寫比較好,分錄怎么做好點嘛

王雁鳴老師 解答

2021-05-07 22:40

同學(xué)你好,如果金額大的話,第一個憑證沒有問題,第二個憑證摘要2018年少計提稅費,分錄應(yīng)該是,借,非限定性凈資產(chǎn),貸,應(yīng)交稅金。

葉子 追問

2021-05-07 22:51

謝謝老師o(^o^)o,終于弄明白了,

王雁鳴老師 解答

2021-05-07 22:52

同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利。

葉子 追問

2021-05-07 23:01

老師如果負(fù)數(shù)稅金像企業(yè)一樣轉(zhuǎn)營業(yè)外支出,我們給是要用其它費用

王雁鳴老師 解答

2021-05-07 23:27

同學(xué)你好,是的,要用其它費用。

葉子 追問

2021-05-07 23:49

分錄給是借,其它費用,貸,應(yīng)交稅金

王雁鳴老師 解答

2021-05-07 23:53

同學(xué)你好,是的,你的分錄正確。

葉子 追問

2021-05-08 09:30

老師您好,這兩個憑證要附件嗎

王雁鳴老師 解答

2021-05-08 10:40

同學(xué)你好,可以寫個說明做附件。

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同學(xué)你好,應(yīng)交稅金可以調(diào)整到其他流動資產(chǎn)里,其他應(yīng)收款社保個人部分,調(diào)整到其他應(yīng)付款里。
2021-05-07 21:43:25
您好,您這需要看您賬面上各個明細(xì)科目的具體余額的,
2020-03-04 12:03:43
要把這些科目在報表上做重分類,賬面可以不調(diào)整的
2019-05-28 08:46:46
你會 應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù)一般是可以的 因為有可能進(jìn)項多了 但是其他應(yīng)收款是不是因為余額在貸方
2021-03-05 10:12:40
認(rèn)繳制下,在股東未實際出資前,實收資本不應(yīng)入賬。此時資產(chǎn)負(fù)債表中的實收資本項目應(yīng)填 0
2024-09-01 04:11:23
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