
就是我們?nèi)ザ悇?wù)局交的異地預(yù)征的2%的稅款能算進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
答: 你好,這個(gè)是預(yù)交稅款,不屬于進(jìn)項(xiàng)稅額的
稅務(wù)局要求把往年進(jìn)項(xiàng)稅額做加計(jì)遞減,帳怎么做?需要加計(jì)遞減嘛?麻煩說詳細(xì)點(diǎn)
答: 你好,發(fā)生計(jì)提借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除 貸營(yíng)業(yè)外收入。 需要抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
稅務(wù)局給打電話說16年7月份有個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額顯示異常,讓從16年8月份報(bào)表開始調(diào),一直調(diào)到18年8月份,老師這種情況的賬怎么調(diào)呢?
答: 你好!找出差額 通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整

