
就是我們?nèi)ザ悇?wù)局交的異地預(yù)征的2%的稅款能算進(jìn)項稅額嗎?
答: 你好,這個是預(yù)交稅款,不屬于進(jìn)項稅額的
稅務(wù)局要求把往年進(jìn)項稅額做加計遞減,帳怎么做?需要加計遞減嘛?麻煩說詳細(xì)點
答: 你好,發(fā)生計提借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計扣除 貸營業(yè)外收入。 需要抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計扣除。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
稅務(wù)局給打電話說16年7月份有個進(jìn)項稅額顯示異常,讓從16年8月份報表開始調(diào),一直調(diào)到18年8月份,老師這種情況的賬怎么調(diào)呢?
答: 你好!找出差額 通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整


文老師 解答
2019-04-11 17:22