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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問

2021-05-07 12:58

你好,同學(xué)
返利如果不開具紅字,作其他收入處理

學(xué)堂用戶_ph557464 追問

2021-05-07 13:02

我們購進(jìn)的車計(jì)入庫存商品是嗎?比照商貿(mào)企業(yè)進(jìn)行賬務(wù)處理是嗎?我的進(jìn)項(xiàng)總是大于銷項(xiàng),我可以少入幾張發(fā)票嗎?

陳詩晗老師 解答

2021-05-07 13:07

計(jì)入庫存商品處理
可以的,沒問題的

學(xué)堂用戶_ph557464 追問

2021-05-07 13:34

我做了其他收入,那其他成本是什么,沒法結(jié)轉(zhuǎn)啊

學(xué)堂用戶_ph557464 追問

2021-05-07 13:36

老師,我做 借:銀行存款,貸:庫存商品    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)可以嗎?

陳詩晗老師 解答

2021-05-07 14:01

什么意思?
你這里后面銷售時(shí)在抵扣就可以了

學(xué)堂用戶_ph557464 追問

2021-05-07 14:07

網(wǎng)上查到的收地返利款,稅務(wù)專門有規(guī)定,屬于折扣,要沖減進(jìn)項(xiàng)稅額.

陳詩晗老師 解答

2021-05-07 15:31

就你這個(gè)返利,對(duì)方是要跟你開紅字,用那個(gè)紅字來進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出同學(xué)。

學(xué)堂用戶_ph557464 追問

2021-05-07 17:12

如果對(duì)方不開具紅字,就不用做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是嗎?那我們收到的返利款如何記賬呢?

陳詩晗老師 解答

2021-05-07 17:40

借,銀行存款
貸,其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)

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你好,同學(xué) 返利如果不開具紅字,作其他收入處理
2021-05-07 12:58:00
借應(yīng)付賬款 貸主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-增-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2017-05-20 10:39:39
借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 貸:固定資產(chǎn) 三、處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) 借::資產(chǎn)處置損益 貸:貸:固定資產(chǎn)清理
2020-05-20 17:23:54
你好,紅字發(fā)票是開的車的嗎
2018-12-24 15:35:46
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