
公司收到一張銷售返利的進(jìn)項發(fā)票,應(yīng)該如何做賬銷售返利還是個進(jìn)項實際是沖減了我們的貨款他們沖的是我們的銷售款實質(zhì)是開出的增值稅銷售發(fā)票為11萬,他們返款10萬
答: 借應(yīng)付賬款 貸主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費-增-進(jìn)項轉(zhuǎn)出
蘑菇銷售發(fā)票能做增值稅專用發(fā)票進(jìn)項抵扣嗎
答: 看什么企業(yè),如果是蘑菇貿(mào)易公司可以,如果是用于食堂不可以抵扣
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模,實際有購入原料,和銷售,但公司沒有進(jìn)項增值稅發(fā)票,和銷售發(fā)票。只有費用發(fā)票,該怎么報稅,做賬?
答: 你好? ?沒有收到成本發(fā)票? ?后期會開給你們不 ?銷售出去不開票的 做賬 :借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入-無票收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? ? 借主營業(yè)務(wù)成本貸原材料? ?如果成本發(fā)票不開給你們。匯算調(diào)整處理。? ? ?報稅企業(yè)所得稅還是據(jù)實寫收入和成本欄次的? ??


忐忑的羽毛 追問
2017-05-20 10:54
忐忑的羽毛 追問
2017-05-20 10:58
方老師 解答
2017-05-20 10:39
方老師 解答
2017-05-20 10:55
方老師 解答
2017-05-20 11:19