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彩色的彩虹
于2021-05-06 11:01 發(fā)布 ??2271次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2021-05-06 11:03
你好印花稅因所屬期選錯現申請退稅 這就是理由 填寫錯誤
彩色的彩虹 追問
2021-05-06 12:26
是不是要先更正才可以申請退稅?
玲老師 解答
2021-05-06 12:27
你好是的 先更正申報 再退稅 或者抵后面稅款都可以
2021-05-06 12:29
那如果更正的時候稅款所屬是黑色的改不了怎么辦
2021-05-06 12:30
你好去大廳更正申報
2021-05-06 12:31
好的,謝謝
2021-05-06 12:34
你好同學:不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!
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誤報印花稅想申請退稅,退稅理由應當怎么寫會比較好。
答: 你好,就按照真實情況寫就可以了,說明工作失誤造成被的申報產生了誤操作
印花稅因所屬期選錯現申請退稅,退稅理由應該寫什么
答: 你好 印花稅因所屬期選錯現申請退稅? 這就是理由 填寫錯誤
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 多繳印花稅未跨月 就近四天的 怎么申請更改退稅
答: .....這個退稅是需要去稅局申請,退稅自己處理不了網上
老師,今天更正申報18年12月印花稅,怎么申請退稅呢?
討論
請問在申報印花稅時屬期選錯了,選成當月的了,不是上月的,可以申請退稅嘛?
本月申報的時候申報錯誤,產生了印花稅的扣款,后面去稅局申請退稅,這個錢又退回了,這個分錄應該怎么做?扣款的時候,借記什么科目?
多貼的印花稅稅票能不能申請退稅
老師好,我想問個問題,就是我公司在8月份的時候開錯了一張發(fā)票,9月份紅沖了,因為9月份的負數比正數多,然后導致上個月沒有交稅,但是因為8月份的時候報了印花稅,我沖紅了的那部分金額的印花稅我沒有申請退稅,我想在開給對方正數發(fā)票的時候,再減掉對應的印花稅,這樣操作有沒有什么風險呢
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.99 解題: 377271 個
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彩色的彩虹 追問
2021-05-06 12:26
玲老師 解答
2021-05-06 12:27
彩色的彩虹 追問
2021-05-06 12:29
玲老師 解答
2021-05-06 12:30
彩色的彩虹 追問
2021-05-06 12:31
玲老師 解答
2021-05-06 12:34