APP下載
。。
于2019-03-06 16:20 發(fā)布 ??1541次瀏覽
佟老師
職稱: 稅務(wù)師,中級會計師
2019-03-06 16:21
你好,就按照真實情況寫就可以了,說明工作失誤造成被的申報產(chǎn)生了誤操作
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
誤報印花稅想申請退稅,退稅理由應(yīng)當(dāng)怎么寫會比較好。
答: 你好,就按照真實情況寫就可以了,說明工作失誤造成被的申報產(chǎn)生了誤操作
印花稅因所屬期選錯現(xiàn)申請退稅,退稅理由應(yīng)該寫什么
答: 你好 印花稅因所屬期選錯現(xiàn)申請退稅? 這就是理由 填寫錯誤
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 多繳印花稅未跨月 就近四天的 怎么申請更改退稅
答: .....這個退稅是需要去稅局申請,退稅自己處理不了網(wǎng)上
老師,今天更正申報18年12月印花稅,怎么申請退稅呢?
討論
請問在申報印花稅時屬期選錯了,選成當(dāng)月的了,不是上月的,可以申請退稅嘛?
本月申報的時候申報錯誤,產(chǎn)生了印花稅的扣款,后面去稅局申請退稅,這個錢又退回了,這個分錄應(yīng)該怎么做?扣款的時候,借記什么科目?
多貼的印花稅稅票能不能申請退稅
老師好,我想問個問題,就是我公司在8月份的時候開錯了一張發(fā)票,9月份紅沖了,因為9月份的負(fù)數(shù)比正數(shù)多,然后導(dǎo)致上個月沒有交稅,但是因為8月份的時候報了印花稅,我沖紅了的那部分金額的印花稅我沒有申請退稅,我想在開給對方正數(shù)發(fā)票的時候,再減掉對應(yīng)的印花稅,這樣操作有沒有什么風(fēng)險呢
佟老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計師
★ 4.98 解題: 36803 個
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)