老師,上月會計(jì)報(bào)表中的應(yīng)繳稅金余額是1255,其實(shí)是沒有的,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),那這個(gè)月我做賬怎么調(diào)整?
sharon
于2016-11-20 15:11 發(fā)布 ??699次瀏覽
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王雁鳴老師
職稱: 中級會計(jì)師
2016-11-21 07:58
具體分錄怎么做呀
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您好,如果沒有,這個(gè)月沖回進(jìn)項(xiàng)就可以了。
2016-11-20 15:12:32

如果進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅不需要會計(jì)處理,如果銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅,借:應(yīng)繳稅費(fèi) -- 應(yīng)繳增值稅 -- 轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)繳稅費(fèi) -- 未交增值稅
2018-12-26 15:16:27

借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2018-12-26 15:14:54

你好!你們是按差額轉(zhuǎn)的未交增值稅嗎?那樣專出未交增值稅也應(yīng)該有余額年底著3個(gè)科目做余額反方向就可以的
2018-12-12 14:22:33

已交稅金,就是廣義的銷項(xiàng),減廣義的進(jìn)項(xiàng),得到的需要繳納的增值稅,次月繳稅就可以了。累計(jì)繳納的稅款,就是本月的已交稅金。不含預(yù)繳增值稅。
2020-12-29 16:36:24
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王雁鳴老師 解答
2016-11-20 15:12
王雁鳴老師 解答
2016-11-21 09:46