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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2018-12-12 14:22

你好!你們是按差額轉的未交增值稅嗎?那樣專出未交增值稅也應該有余額年底著3個科目做余額反方向就可以的

小包zonga 追問

2018-12-12 14:36

那會計分錄應該如何寫

QQ老師 解答

2018-12-12 14:55

借:應交稅費—應交增值稅—銷項      貸:營銷稅費—應交增值稅—進項    應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅

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你好!你們是按差額轉的未交增值稅嗎?那樣專出未交增值稅也應該有余額年底著3個科目做余額反方向就可以的
2018-12-12 14:22:33
你好,這個月銷項數做憑證啊,你的疑問是什么?
2018-12-12 10:48:13
你好!查應交稅費的明細賬,應交稅費為負一數,表示上交還未計提。
2018-02-12 12:27:17
你是手工賬的可以的,借方負數就是貸方
2019-12-16 22:11:37
你好,具體是什么科目變成了負數?
2018-11-06 16:58:17
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