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送心意

趙海龍老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2021-05-03 14:04

你好,把多計提的部分沖減,同時本月計提的時候正常計提

拼命三郎 追問

2021-05-03 14:07

老師,分錄如何做

趙海龍老師 解答

2021-05-03 14:10

借管理費用負數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬負數(shù)

趙海龍老師 解答

2021-05-03 14:10

沒有跨年,可以不用以前年度損益調(diào)整

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相關(guān)問題討論
你好,把多計提的部分沖減,同時本月計提的時候正常計提
2021-05-03 14:04:22
你好,可以調(diào)整,也可以12月份少計提這個差額部分
2020-09-09 10:39:05
你好,是的沒錯,正常的都是發(fā)放上月計提本月,如果之前沒有這樣,可以現(xiàn)在補計提
2019-11-08 17:25:59
同學(xué)你好 這個不用的
2022-01-10 12:43:03
你好 計提分錄,借;管理費用等科目 5500 , 貸;應(yīng)付職工薪酬—工資5500 發(fā)放分錄,借;應(yīng)付職工薪酬—工資5500, 貸;銀行存款等科目 5500
2020-07-13 13:25:46
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