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送心意

趙海龍老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-05-23 15:34

計提時候
借:管理費用
  貸:應付職工薪酬
發(fā)現(xiàn)差異的時候直接紅沖就可以

好好 追問

2020-05-23 15:39

沖減計提時的多提部分嗎?如:計提時借:管理費用100
     貸:應付職工薪酬100
實發(fā)時才發(fā)90,那沖減分錄
     借:管理費用-10
      貸:應付職工薪酬 -10
是這樣嗎?計提少了就補計提,是嗎?

趙海龍老師 解答

2020-05-23 15:39

是的,可以這么處理的

好好 追問

2020-05-23 15:40

好的,謝謝老師,好

趙海龍老師 解答

2020-05-23 15:41

不客氣,祝你學習愉快

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相關問題討論
計提時候 借:管理費用 貸:應付職工薪酬 發(fā)現(xiàn)差異的時候直接紅沖就可以
2020-05-23 15:34:15
補計提 借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬
2020-07-10 16:06:56
你好? 多記了紅沖 就行?
2022-03-16 16:20:35
你好 計提分錄,借;管理費用等科目 5500 , 貸;應付職工薪酬—工資5500 發(fā)放分錄,借;應付職工薪酬—工資5500, 貸;銀行存款等科目 5500
2020-07-13 13:25:46
你好,可以調(diào)整,也可以12月份少計提這個差額部分
2020-09-09 10:39:05
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