就像上個季度季報,我們確認了27萬多的收入,沒有難么多的費用票,老板也不愿意交所得稅,我就做個了暫估的分錄,借,營業(yè)費用12萬,貸,其他應付,我本來是理解成,我先做上這個費用不用交稅,后面單位肯定會發(fā)生費用,畢竟我們一般也不會開這么多票的,二季度也可以累計12萬的費用票,后來我突然我覺得,我是不是理解錯了,暫估的12萬并不是之后要發(fā)生的累計的費用,而是,12萬這個費用我沒見到票,所以暫估上的,如果二季度我不到這個12萬的票,我是不是就要全部沖紅,還有12萬這個票必須是一家公司開的是吧?我也發(fā)現(xiàn)我記科目是不是記錯了,記成了其他應付,我要是改過了,得調(diào)賬,還得改電子稅務報表是嗎??
小魚兒
于2021-05-03 10:14 發(fā)布 ??699次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2021-05-03 10:36
你好你這個可以4月沖掉就可以,就當之前做錯了賬,4月紅沖掉就可以,
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你好你這個可以4月沖掉就可以,就當之前做錯了賬,4月紅沖掉就可以,
2021-05-03 10:36:50

對的,可以直接放在營業(yè)外支出 就可以了
2020-02-20 10:40:32

同學你好
很高興為你解答
需要調(diào)整增加的
2021-06-14 18:51:13

上年的所得稅費可以通過將其記入本年的營業(yè)稅金及附加的方式進行調(diào)整,這樣一來,將上年的所得稅費作為本年營業(yè)稅金及附加的支出部分,從而實現(xiàn)抵扣金額的調(diào)整。此外,上年營業(yè)稅金及附加也可以作為本年所得稅費的收入部分進行調(diào)整,從而實現(xiàn)減免金額的調(diào)整。
2023-03-02 10:13:02

這個一般不管就可以利潤總額對這個一般問題不大,你申報更正下更正,我要辦稅,再點擊稅費申報及繳稅,
2020-03-18 17:33:42
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小魚兒 追問
2021-05-03 11:17
maize老師 解答
2021-05-03 11:22