
轉(zhuǎn)出多交增值稅 是不是,銷項10-進項6-銷項抵減2-減免稅款1-已交稅金3 這時候要轉(zhuǎn)出多交增值稅2 ??
答: 你好! 是的,你的理解很對
已交稅金,轉(zhuǎn)出未交增值稅,轉(zhuǎn)出多交增值稅,減免稅款是記應(yīng)交稅費的借方還是貸方
答: 已交稅金在借方表示,轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請問那個減免稅款一條龍下來的分錄具體是怎樣的呢?借:管理費用貸:現(xiàn)金借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款貸:管理費用請問那個減免稅款的借方余額如何結(jié)轉(zhuǎn)了?月末是要把減免稅額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅抵扣銷項稅嗎??借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅??
答: 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 是的

