老師好,我們有兩家公司,B公司為A公司的股東,如A公司 問
可以這么做。但是,這個(gè)往來款屬于借款的話,需要約定利息 沒有利息,需要約定視同銷售繳納增值稅附加稅 多交稅 答
你好,老師,請(qǐng)問企業(yè)當(dāng)月已銷售貨物,已收款,但購貨方 問
可以下月才開專用發(fā)票給購貨方 答
您好,老師麻煩問一下我們有家供應(yīng)商因?yàn)橹О遒|(zhì)量 問
對(duì)方不會(huì)給你開發(fā)票的,開給扣款通知就行 答
老師們好,我們這有個(gè)個(gè)體戶是種植葡萄的,現(xiàn)在準(zhǔn)備 問
同學(xué),你好 然后專管員說只要開了票就要變成查賬征收方式,有相關(guān)的文件嗎? 這個(gè)沒有文件的,這個(gè)是稅務(wù)局核定的 如果用個(gè)人名義代開自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票又是什么程序呢? 直接電子稅務(wù)局開具就行 答
請(qǐng)問建筑工程的收入是怎么確認(rèn)的 問
同學(xué)你好 按完工比例確認(rèn) 答

屬于增值稅一般納稅人, (1)4月2日,外購原材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明銷售額為100000元,原材料已驗(yàn)收入庫;另取得運(yùn)輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)金額為4000元。 (2)4月8日,采用銷售折扣方式銷售給大華商場(chǎng)100件甲產(chǎn)品(2/15,N/30),每套不含稅單價(jià)為5000元;4月18日收到大華商場(chǎng)的款項(xiàng)?!? (3)4月10日,將自己生產(chǎn)的乙產(chǎn)品100件用于償還供貨商M公司的貨款,該產(chǎn)品平均銷售價(jià)格為3000元/件(不含稅)。(4)4月15日,將新研發(fā)的一款小型家用電器丙產(chǎn)品用于表彰優(yōu)秀職工,共計(jì)30件,每件生產(chǎn)成本為1000元。
答: 同學(xué)你好,這個(gè)是算什么數(shù)據(jù)呢
老師,增值稅一般納稅人,購買材料取得增值稅專用發(fā)票,入庫是含稅單價(jià)入庫還是不含稅單價(jià)入庫?
答: 你好,增值稅一般納稅人,購買材料取得增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,那入庫就是按不含稅單價(jià)入庫的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
甲自行車廠為增值稅一般納稅人,其生產(chǎn)的自行車出廠不含稅單價(jià)為300元/輛。2019年12 月該廠購銷情況如下:(1)向百貨大樓銷售1000 輛,款項(xiàng)未收到;(2)購進(jìn)原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款20000元,并支付運(yùn)輸單位運(yùn)費(fèi),收到的增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)9000 元,增值稅額 810 元;(3)逾期仍未收回的包裝物押金60000元;(4)購進(jìn)原材料,取得專用發(fā)票上注明稅款26000元;(5)因管理不善造成上月購入原材料毀損,原材成本為1000元,損失由企業(yè)負(fù)擔(dān)。要求:計(jì)算甲企業(yè)12月增值稅
答: 你好,1.銷項(xiàng)稅=1000*300*0.13=39000 2.進(jìn)項(xiàng)稅=20000*0.13+810=3410 3.銷項(xiàng)稅=60000/1.13*0.13=6902.65 4.進(jìn)項(xiàng)稅=26000 5.進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出=1000*0.13=130 應(yīng)交增值稅=39000-3410+6902.65-26000+130=16622.65

