老師你好,我家企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè),現(xiàn)在在做年度匯算清繳,利潤總額是297158.7元,但是把研發(fā)費用加計扣除682778.96元,導(dǎo)致所得額成負數(shù)為-385620.26,之前交的所得稅也會退回來,我是不是把研發(fā)費用做的太高了,如果每年研發(fā)費用都高于利潤,豈不是每年所得額都是負的

憤怒的小螞蟻
于2021-04-29 12:18 發(fā)布 ??1440次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2021-04-29 12:45
同學(xué)你好
對的
可以這樣理解的
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同學(xué)你好
對的
可以這樣理解的
2021-04-29 12:45:04
你好,是的哦,要填報的
2019-05-28 16:36:33
納稅人根據(jù)稅法、《科技部 財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于修訂印發(fā)〈高新技術(shù)企業(yè)認定管理辦法〉的通知》(國科發(fā)火〔2016〕32號)、《科學(xué)技術(shù)部 財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于修訂印發(fā)〈高新技術(shù)企業(yè)認定管理工作指引〉的通知》(國科發(fā)火〔2016〕195號)、《國家稅務(wù)總局關(guān)于實施高新技術(shù)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策有關(guān)問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2017年第24號)等相關(guān)稅收政策規(guī)定,填報高新技術(shù)企業(yè)基本信息和本年優(yōu)惠情況。不論是否享受優(yōu)惠政策,高新技術(shù)企業(yè)資格在有效期內(nèi)的納稅人均需填報本表。
2019-05-06 14:28:58
你好,如果你們是高企并且有證書,要填寫研發(fā)費用加計扣除表,和高企優(yōu)惠表的
2020-05-16 10:30:23
按照調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額
2020-04-22 15:57:40
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樸老師 解答
2021-04-29 12:45