
老師,去年12月付的款項沒有發(fā)票,但是以為有票所以入了成本,今年4月又付了款,對方開的發(fā)票金額是去年12月加今年4月的發(fā)票金額,要怎么處理呢
答: 這樣,把這張合計金額的發(fā)票復印一份,上面寫個說明,其中多少是12月份的,另外多少是4月的,注明憑證好,可以很容易查到的就可以了
去年12月開了銷項發(fā)票對方未付款,我這邊忘記入賬,今年一月份怎么處理,還沒有匯算清繳
答: 你得把這個發(fā)票最好還是做到12月份里面。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好!去年4月付了一筆預付賬款,今年5月才收到對方開的發(fā)票,但對方公司已經(jīng)變更了,開票的是新公司名稱,開的金額也和之前對不上,因為后面又有付款的,總計開的票,這個賬要怎么做呢?謝謝
答: 那你直接按合計入賬就可以 借庫存商品,進項貸預付
你好,老師。我們12月份賣了一批貨,這批貨呢,對方今年2月份開的發(fā)票,我們4月份付的款,那這個成本我能入到去年12月份嗎
老師,去年開辦的公司,因為沒有開房租發(fā)票,所以走的應付賬款,今年開了房租發(fā)票,但是免租一個月,所以去年申報的應付賬款金額與發(fā)票不一致,怎么調整
老師麻煩請教一下,工程成本在去年12月的時候做了一個暫估,然后今年1月及4月各開了一張成本票,金額低于去年12月的暫估成本,這種我在報今年1季度季報和去年年報的時候應該怎么處理呢?發(fā)票以后會來
老師房租費去年12月份支付20年4月-9月的,開始付款是不含稅的,做了預付賬款-房租費,銀行存款;這個月要開發(fā)票又付了稅金,要怎么處理
老師,行政單位去年12月份用財政撥付的錢,支付養(yǎng)老金,今年1月份才收到發(fā)票,去年12月份沒有做賬務處理,付款也沒做賬務處理,今年1月份怎么做賬?

