
2018年的增值稅專(zhuān)票現(xiàn)在能沖紅嗎?2018年開(kāi)了增值稅專(zhuān)票并收了客戶款項(xiàng),但一直沒(méi)有供貨,現(xiàn)在對(duì)方要求退款,2022年能開(kāi)沖紅發(fā)票嗎?如果開(kāi)沖紅發(fā)票的話,增值稅稅率不一致,2018年是17%,現(xiàn)在是13%,沖紅發(fā)票的增值稅稅率應(yīng)該是多少?
答: 你好1. 可以紅沖的。? ? 如果你確實(shí)開(kāi)錯(cuò)了或者是業(yè)務(wù)取消了 ; 如果是你們 發(fā)生了業(yè)務(wù)只是因?yàn)閷?duì)方不匯款;? 就不能紅沖的??
我想問(wèn)您一下我們?cè)谛熘蓍_(kāi)的增值稅票多了30多萬(wàn),要他們公司紅沖,公司欠了稅款。是不是不能沖也不能開(kāi)票了
答: 你好 開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票可以開(kāi)紅字發(fā)票的?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
一般納稅人增值稅發(fā)票夸兩月沖紅后,增值稅附加稅已交。會(huì)計(jì)憑證增值稅做沖紅處理,那附加稅也應(yīng)該同樣做沖紅憑證嗎?
答: 你好,不用的,你增值稅抵減了,附加稅本期的計(jì)算計(jì)提基數(shù)就小了

