本工司承包一個建筑項(xiàng)目后,再轉(zhuǎn)包給其他個人或者公司做。本公司賺差價。轉(zhuǎn)包工程款按總承包價的85%,承包方要提供對應(yīng)金額的發(fā)票及工資成本。請問公司開發(fā)票或者收到工程款怎么做賬,什么時候確認(rèn)收入/成本。一個項(xiàng)目從開始到結(jié)束的怎么做賬
楊陽
于2021-04-26 21:31 發(fā)布 ??638次瀏覽
- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
2021-04-26 22:47
那你這個就是要按照那個建造合同準(zhǔn)則來做帳呀,這個時候開發(fā)票收錢的話都放到那個工程結(jié)算,月底按那個完工進(jìn)度確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。
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你好,嗯嗯可以的,以后在確認(rèn)
2019-04-02 14:34:42

那你這個就是要按照那個建造合同準(zhǔn)則來做帳呀,這個時候開發(fā)票收錢的話都放到那個工程結(jié)算,月底按那個完工進(jìn)度確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2021-04-26 22:47:08

你好 公司向業(yè)主開出發(fā)票時: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 收入業(yè)主轉(zhuǎn)來的賬款時: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 收到承包方發(fā)票時: 借:主營業(yè)務(wù)成本-分包費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 向承包方支付款項(xiàng)時: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
2021-04-22 06:33:59

既然已結(jié)算并開票,建議正常確認(rèn)損益。
2019-04-02 14:39:58

你好,可以這么做的。
2021-09-07 12:22:29
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