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送心意

小云老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2021-04-26 17:42

你好,不需要,因?yàn)檫@些發(fā)票本來(lái)就是不待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問(wèn)

2021-04-26 17:46

那這些發(fā)票分錄怎么做?是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)吧?不是借待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)吧?

小云老師 解答

2021-04-26 17:46

不是,這個(gè)稅直接計(jì)入你的成本或者費(fèi)用里

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問(wèn)

2021-04-26 17:52

比如是一張買茶葉進(jìn)項(xiàng)發(fā)票價(jià)稅合計(jì)600元,勾選不抵扣這張票,那么做到員工費(fèi)用里直接借管理費(fèi)用600就行了對(duì)吧老師?

小云老師 解答

2021-04-26 17:52

是的,你的理解是正確的

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問(wèn)

2021-04-26 18:05

那3月所屬期有一張發(fā)票我勾選認(rèn)證抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額但是沒(méi)有做賬,我要是做在4月的賬里分錄怎么做?

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問(wèn)

2021-04-26 18:07

另一個(gè)問(wèn)題,3月做賬時(shí)候有一張發(fā)票沒(méi)有勾選但我做在了賬里,分錄借應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額這樣對(duì)嗎?4月做這個(gè)發(fā)票分錄怎么做?

小云老師 解答

2021-04-26 18:58

請(qǐng)具體說(shuō)清楚是什么內(nèi)容的發(fā)票。

小云老師 解答

2021-04-26 19:01

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
借應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

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待抵扣就是留以后抵的,申報(bào)抵扣是本期抵的
2017-05-04 19:57:04
您好,麻煩您截圖看下,
2019-08-01 12:03:10
一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-12-29 14:55:32
您好 請(qǐng)問(wèn)您已經(jīng)勾選認(rèn)證了么
2019-02-18 08:34:14
你好,你需要去看賬上是不是有錯(cuò)誤,找到錯(cuò)誤的地方,然后做相應(yīng)的調(diào)整分錄
2018-04-11 13:35:45
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