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Tina
于2022-01-04 20:30 發(fā)布 ??1383次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2022-01-04 20:30
您好計入應交稅費-待認證進項稅額增值稅申報表中不體現(xiàn)這部分
Tina 追問
2022-01-04 20:32
實際抵扣的時候呢?
bamboo老師 解答
2022-01-04 20:33
從應交稅費-待認證進項稅額轉到應交稅費-應交增值稅-進項稅額欄次
2022-01-04 20:55
好的,謝謝老師
不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/p>
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在報稅練習里面的增值稅納稅申報表附列資料(二)里面的第三項:三、待抵扣進項稅額這個待抵扣進項稅額和申報抵扣的進項稅額有什么區(qū)別
答: 待抵扣就是留以后抵的,申報抵扣是本期抵的
老師好!申報系統(tǒng)增值稅主表里的待抵扣進項稅額要跟賬里面的應交稅費待抵扣進項稅額金額一致嗎?
答: 您好,麻煩您截圖看下,
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅申報表里需要填待抵扣進項稅額嗎?在哪填
答: 沒有認證還,剛說錯了,需要填待認證的嗎
老師,你好。之前將購進原來的進項稅額,直接入借方:進項稅額,后來轉了科目待抵扣進項稅額,與增值稅申報表的進項稅額對不上。怎樣來調(diào)整呢?
討論
老師您好,請問本月有一張專票沒有認證,入賬時怎么對進項稅做處理?是入到待抵扣進項稅額里么?申報的時候怎么填寫增值稅申報表?請老師指點
本期沒有進項稅,只有銷項稅,增值稅申報表我填了主表的 銷項稅額和期末留抵,請問附表(二)的待抵扣進項稅額要不要填,謝謝!
有一張費用發(fā)票進項發(fā)票勾選時 選擇的是不抵扣認證,增值稅申報表上一直在待抵扣進項稅額中顯示 。這樣操作對嗎
增值稅申報表的表二的 待抵扣進項稅額 是不是只是輔導期的納稅人才填
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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Tina 追問
2022-01-04 20:32
bamboo老師 解答
2022-01-04 20:33
Tina 追問
2022-01-04 20:55
bamboo老師 解答
2022-01-04 20:55