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送心意

星河老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,CMA

2021-04-26 14:48

同學,
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貨物未發(fā)出,先不做憑證,不能結(jié)轉(zhuǎn)成本,當月必須發(fā)貨,如果沒有發(fā)貨,只能做預(yù)估成本的憑證,減少庫存商品。

巴豆 追問

2021-04-26 14:56

沒有庫存呢老師

星河老師 解答

2021-04-26 15:02

同學,
這樣是不可行的。要做一個合理的規(guī)劃,否則提前開票出去會引起稅務(wù)風險的。

巴豆 追問

2021-04-26 15:09

我了解老師   我也跟老板講過了  那現(xiàn)在我應(yīng)該怎么先處理一下合適呢

星河老師 解答

2021-04-26 15:30

同學,
如果沒有庫存,這個沒辦法結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本呀。
對于已驗收入庫的購進商品,但發(fā)票尚未收到的,可以做一個暫估入庫。

巴豆 追問

2021-04-26 15:50

就是我現(xiàn)在想入賬也不能入是嗎老師

星河老師 解答

2021-04-26 15:57

同學,
不可以的。老師不建議你這么入。 如果入了就是提供虛假入賬信息了。

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同學, 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貨物未發(fā)出,先不做憑證,不能結(jié)轉(zhuǎn)成本,當月必須發(fā)貨,如果沒有發(fā)貨,只能做預(yù)估成本的憑證,減少庫存商品。
2021-04-26 14:48:52
直接公賬退款處理,如果在同一個月,就是直接按實收金額做銷售處理
2018-05-04 17:30:56
你好 采購發(fā)票沒收到 貨收到 應(yīng)該暫估入庫 發(fā)生銷售貨已發(fā)符合收入確定條件 未開票做無票收入 借方庫存商品-暫估入庫貸方應(yīng)付賬款或者銀行 借方應(yīng)收賬款-某客戶 貸方主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2019-03-20 15:29:36
那你的期初里面有預(yù)收賬款嗎?
2021-01-18 20:58:36
你好,正常開具發(fā)票,賬面先紅沖不開票分錄,再列正常分錄。在申報表附表一的”未開票收入“中填列相應(yīng)的負數(shù)
2018-03-23 12:32:43
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