老師,未開票收入如何做賬和申報? 問
視同收入屬于未開票收入么?也是跟上面一樣做賬申報么? 答
A入200萬、B入300萬以前實繳了后又有一個人C認(rèn)繳 問
你好,可以的啊??梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師,一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問
?。繛槭裁从械恼f可以有的說不可以? 開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進項稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過一位同學(xué),因進項為贈 問
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈品出口且無法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報增值稅是正確的),無需計提銷項稅額,也不涉及退稅,無需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報系統(tǒng)中,只需對可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報退稅,鍋具因免稅無需申報退稅,無需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報關(guān)單、贈品相關(guān)合同 / 說明等資料,證明鍋具為贈品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無需長期掛賬。 答
本月補繳了1-9月的社保,做工資表的時候,個人部分應(yīng) 問
然后報個稅的時候是扣掉的對吧 答

就是我小規(guī)模就做收入的時候:借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-銷售稅 貸:其他應(yīng)收賬款 第二季度才發(fā)現(xiàn)的,我要這么更正呢?
答: 你好,直接用紅字沖掉,做一份正確的分錄,
公司A開給B 公司發(fā)票500,B公司讓C公司付給貨款。A做分錄可以是 借:應(yīng)收賬款--B 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-銷項稅費 收款時:借:其他應(yīng)收賬款----C 貸:應(yīng)收賬款--B 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收賬款---C 可以嗎
答: 可以不用通過其他應(yīng)收款核算,但是要附上三方轉(zhuǎn)賬協(xié)議
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
算增值稅稅負(fù)率是用增值稅除以主營業(yè)務(wù)收入 還是 主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入?所得稅稅負(fù)率是用應(yīng)納所得稅額除以主營業(yè)務(wù)收入 還是 主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入?
答: 你好,都是主營主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入


鄒老師 解答
2016-11-17 11:53
鄒老師 解答
2016-11-17 11:54