
老師好,貨到單未到情況,例如,1月末暫估入賬,2月仍然未收到發(fā)票,那么紅字沖銷原暫估入賬是2月初做,還是收到發(fā)票賬單那個(gè)月做呢?
答: 你好,這個(gè)實(shí)務(wù)中是收到發(fā)票賬單那個(gè)月做? 紅沖也是這個(gè)收到那個(gè)發(fā)票時(shí)候做,不是下個(gè)月沖不做,萬一銷售出去,你這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本,沖掉暫估,還沒有到發(fā)票,那這個(gè)=庫存商品是負(fù)數(shù)了,
是一般納稅人,貨到票未到,暫估入賬,下月初是用紅字沖銷暫估入賬呢還是等拿到發(fā)票的時(shí)候再?zèng)_銷暫估入賬呢?
答: 你好,拿到發(fā)票才沖
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,上個(gè)月暫估入賬商品并結(jié)轉(zhuǎn)成本,本月收到發(fā)票,紅字沖銷暫估入賬分錄,上月成本可以不用紅沖可以嗎?
答: 您好 暫估金額跟發(fā)票金額一致么
老師,請(qǐng)問暫估入庫,需要啥附件,發(fā)票開回后咋沖暫估入庫的賬,做紅字憑證沖暫估入庫的賬,是把借貸方都紅沖了,還是只沖借方
老師關(guān)于暫估入賬的,發(fā)票幾個(gè)月未到,是不是每月月末都需暫估一次,一直要到發(fā)票來了才能用紅字沖掉嗎?
3月17日發(fā)票沒有進(jìn)來,款項(xiàng)未付,等到月底發(fā)票來做賬,但是月底發(fā)票沒有來,然后做暫估入賬,4月1號(hào)紅沖,還是等票來過后紅沖?







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