
老師,上個(gè)月暫估入賬商品并結(jié)轉(zhuǎn)成本,本月收到發(fā)票,紅字沖銷暫估入賬分錄,上月成本可以不用紅沖可以嗎?
答: 您好 暫估金額跟發(fā)票金額一致么
當(dāng)月預(yù)付了一筆錢,貨也收到了,當(dāng)月也銷售了,發(fā)票次月拿回來(lái)的,那么當(dāng)月我結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?沒(méi)有暫估入賬 只是做了預(yù)付的分錄
答: 先暫估入庫(kù) 后面正常做銷售和轉(zhuǎn)成本的分錄。收到發(fā)票時(shí)再把前面做這幾筆分錄 先紅沖了再按發(fā)票金額做前面一樣的分錄
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
11月收到一批產(chǎn)品,未收到發(fā)票,有入庫(kù)單,暫估入賬,11月底給銷售一部分了,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?也是暫估嗎?分錄怎么寫
答: 你好 先做購(gòu)進(jìn)暫估入庫(kù),借;庫(kù)存商品,貸;應(yīng)付賬款——暫估 對(duì)外銷售 借;應(yīng)收賬款等科目 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫(kù)存商品


大嚴(yán)?? 追問(wèn)
2020-07-03 11:04
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2020-07-03 11:06
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bamboo老師 解答
2020-07-03 11:14
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2020-07-03 12:22
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